一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************170
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年7月12日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 姚河 0001 大扫把 2 40.0 姚河0001 验收通过 2 蓝月亮 300g 洗手液 5 75.0 蓝月亮/Blue moon300g 验收通过 3 太太乐 套扫 扫把套装 4 100.0 太太乐套扫 验收通过 4 家杰优品 JJ-102 垃圾桶 5 60.0 家杰优品JJ-102 验收通过 5 妙洁 垃圾袋 垃圾袋 30 150.0 妙洁/magic垃圾袋 验收通过 6 净佰俐 消毒液 60 180.0 净佰俐消毒液 验收通过 7 晗畅 洁厕灵 30 240.0 晗畅洁厕灵 验收通过 8 妙洁 拖把 5 200.0 妙洁/magic拖把 验收通过 9 雅高 绵柔抹布 抹布 10 30.0 雅高绵柔抹布 验收通过 10 千惠侬 拖把 8 72.0 千惠侬拖把 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******67
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